Как заполнить правильно декларацию 3 ндфл на купленную квартиру в ипотеку?

Как заполнить правильно декларацию 3 ндфл на купленную квартиру в ипотеку? - коротко

Для заполнения декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку, важно указать все расходы и размеры процентов по кредиту, а также использовать стандартные налоговые вычеты. Документы должны подтверждать право на вычеты и соответствовать требованиям налоговых органов.

Как заполнить правильно декларацию 3 ндфл на купленную квартиру в ипотеку? - развернуто

Для заполнения декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку необходимо соблюдать определенные правила и требования. Вот подробная инструкция по заполнению декларации:

  1. Подготовка документов:

    • Справка 2-НДФЛ от работодателя.
    • Договор купли-продажи квартиры.
    • Кредитный договор.
    • Документы, подтверждающие оплату (квитанции, платежные поручения).
    • Свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру.
  2. Заполнение титульного листа:

    • Вносите свои данные: ФИО, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства.
    • Укажите год, за который подается декларация.
  3. Раздел 1 «Сведения о полученных доходах и удержанных суммах налога»:

    • Здесь указываются суммы дохода, полученного в течение налогового периода, и суммы удержанного налога.
  4. Раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%»:

    • В этом разделе отражаются все доходы, полученные от работодателя или других источников, а также рассчитывается налоговая база.
  5. Раздел 3 «Расчет имущественных налоговых вычетов»:

    • Здесь указывается информация о покупке квартиры в ипотеку:
      • Сумма фактически произведенных расходов на новое строительство или приобретение жилья.
      • Сумма расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на новое строительство или приобретение жилья.
    • Вычет можно заявить в размере, не превышающем 2 миллиона рублей на покупку квартиры и 3 миллиона рублей на оплату процентов по ипотеке.
  6. Приложение 1 к Разделу 2:

    • Отражаются доходы от работодателя и сумма удержанного налога.
  7. Приложение 7 к Разделу 2:

    • Заполняется для отражения информации о налоговых вычетах.
  8. Проверка и подписание декларации:

    • Проверьте все данные на наличие ошибок.
    • Подпишите декларацию, указав дату ее заполнения.
  9. Предоставление декларации:

    • Декларацию можно подать в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, лично в налоговую инспекцию или отправить почтовым отправлением с описью вложения.

При заполнении декларации важно учитывать, что все суммы должны быть указаны в полных рублях, а также следовать инструкциям на каждом листе декларации. Если у вас возникнут вопросы или сложности, рекомендуется обратиться за консультацией в налоговую службу или к профессиональному налоговому консультанту.